根據(jù)公司質(zhì)量安全管理體系(QSMS)文件的要求,為檢查公司的QSMS是否有效運(yùn)行,安全和防污染活動(dòng)是否符合質(zhì)量安全管理體系,公司于2014年12月29日~31日對(duì)岸基地各職能部門實(shí)施質(zhì)量安全管理體系的情況進(jìn)行了全面內(nèi)審。
本次內(nèi)審范圍包括ISM規(guī)則涉及的相關(guān)要素及最高管理層、指定人員和所有相關(guān)職能部門。
12月29日下午,審核組組織召開了首次會(huì)議,通報(bào)了本次審核的目的、依據(jù)、方法及審核計(jì)劃、審核紀(jì)律等。隨后,根據(jù)計(jì)劃安排,審核組成員分別開展了現(xiàn)場(chǎng)審核。12月31日,全部審核任務(wù)按計(jì)劃完成,審核中共發(fā)出不符合項(xiàng)8項(xiàng)。31日下午,審核組組織召開末次會(huì)議,通報(bào)了審核結(jié)果。審核組認(rèn)為,公司安全管理體系自上次審核以來(lái)運(yùn)行是有效的。最后,總經(jīng)理指示,各部門要繼續(xù)加強(qiáng)體系學(xué)習(xí),嚴(yán)格按體系要求開展管理活動(dòng),避免體系運(yùn)行存在兩張皮現(xiàn)象,不斷完善安全管理體系。